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뉴질랜드 Odoo 가이드: 회계·VAT 처리와 사업 설립 핵심 안내

뉴질랜드 Odoo 안내: GST 신고, IRD 규정, 로컬라이제이션과 중소기업 회계에 맞춘 ERP 요건
2026년 3월 30일 작성자
뉴질랜드 Odoo 가이드: 회계·VAT 처리와 사업 설립 핵심 안내
Dasolo
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뉴질랜드에서의 Odoo 도입 안내: 회계, GST(부가가치세), 사업 등록 핵심 가이드

오클랜드에 지사를 세우거나 New Zealand Companies Register에 회사를 등록하는 일은 단순한 엑셀 작업이 아닙니다. 현지 세무·회사 규정과 일치하는 신뢰성 있는 Odoo New Zealand 설정이 필요합니다. IRD가 요구하는 GST 신고, payday filing, Companies Office 기록과 ERP 자료가 맞아떨어져야 하므로, Odoo localization New Zealand을 통해 계정과목, 세금코드, 문서 시퀀스가 표준 템플릿 수준을 넘어 현실을 반영해야 합니다. Odoo accounting New Zealand은 EU 장부를 그대로 복사한 결과물이 아니라 NZ IFRS나 사업 목적에 맞춘 특수 보고 구조를 반영해야 하고, ERP New Zealand accounting requirementsCompanies Act 1993, 세법, 은행 약정과 맞물려 견적에서 은행 대조까지 추적 가능해야 합니다.


뉴질랜드 세금 양식에는 보통 ‘VAT’라는 표기를 쓰지 않습니다; 소비세는

GST 15%로 운영됩니다. 다만 해외 팀은 여전히 ‘VAT’라는 용어로 검색하는 경우가 많아 이해를 돕기 위해 이 가이드에서는 필요할 때 양쪽 용어를 병기합니다. 핵심은 동일합니다: Odoo New Zealand의 세금 설정은 외국 템플릿이 아니라 IRD 규정에 맞춰야 합니다.


더 많은 지역별 사례는 ‘Odoo Around the World’ 허브에서 Dasolo 블로그를 통해 확인하세요. 대규모 연방 국가와 비교하려면 ‘Odoo United States: Accounting, VAT, Localization & Business Setup’을, 유럽의 소비세 관행을 보려면 ‘Odoo Portugal: Accounting, VAT, Localization & Business Setup’‘Odoo Ireland: Accounting, VAT, Localization & Business Setup’을 참고하세요.

뉴질랜드 비즈니스 환경 핵심 포인트


대부분의 해외 기업은 뉴질랜드 유한회사(NZ limited)을 세우거나 필요에 따라 해외회사의 지점을 등록합니다. 일부는 과세상 유리한 look-through company (LTC) 제도를 활용하거나 특정 프로젝트용으로 파트너십을 선택합니다. NZBN(뉴질랜드 비즈니스 번호)을 확보하고 Companies Office에 등록한 뒤, 주주명부이사 기록에 맞는 서류로 현지 은행 계좌를 개설해야 합니다.


고용주는 IRDPAYE, student loan, KiwiSaver 공제, 그리고 실무상 매 급여일 보고하는 payday filing을 처리합니다. ACC의 고용주 부담금도 급여체계와 함께 고려해야 하고, 식품·의료·금융 등 업종별 인허가 요구는 ERP 기본 설정 범위를 넘어선 추가 작업을 요구할 수 있습니다.


초기 90일 내 보통 점검하는 항목:

  • 거주자성 및 고정사업장: 모회사 계약과 현지 인력이 뉴질랜드 세무상 어떤 지위를 만드는지 확인합니다.
  • GST 등록 시점: 12개월 내 과세 공급액이 $60,000 한도를 넘으면 등록 의무가 발생합니다(최신 규정은 회계사와 확인하세요).
  • 사내거래(intercompany): 이전가격 문서는 Odoo 외부에 보관되는 경우가 많지만 송장, FX 처리, 제거조정(Elimination) 항목은 장부상 일치해야 합니다.
  • 데이터 거주지: 민감한 업종을 다루면 Odoo 인스턴스가 어디에 호스팅되는지 정책적·법적 영향을 미칩니다.

뉴질랜드 회계 규정(뉴질랜드용 Odoo 회계 설정 핵심)


보고 체계는 기업 규모와 공시 의무에 따라 달라집니다. 중소기업은 종종 special purpose 재무제표를 사용하고, 대기업·상장사는 NZ IFRSXRB 기준을 적용합니다. 자선단체와 공익법인은 별도의 회계 프레임워크가 있으니 모든 자회사에 하나의 계정과목표를 강제하지 마세요.


견실한 Odoo accounting New Zealand 설계는 매출원가·프로젝트별 손익 같은 관리용 패키지와 법정 재무제표를 분리하고, 감사인이 승인한 감가상각 정책과 일치하는 고정자산 장부를 유지합니다.

재무 책임자를 위한 핵심 체크(현지 공인회계사와 확인 필수):

  • 결산일: 3월 31일을 많이 사용합니다; 세무 달력과 그룹 보고 주기를 맞추세요.
  • 손상 및 리스: 중견기업이 스프레드시트에서 업그레이드할 때 NZ IFRS 세부 규정이 중요합니다.
  • 외화: 해외 모회사를 위한 NZD 기능통화 처리, 헤지 문서화 요구를 고려해야 합니다.
  • 이사 보고: 지급능력·배당성 여부 등 이사회 의사록과 연계해서 추적해야 하며 단순 분개만으로는 부족합니다.

뉴질랜드 세제와 소비세 구조(GST, IRD, ERP에서의 회계 요건)


뉴질랜드의 소비세는 GST 15%로 운영됩니다. 기능적으로 다른 나라의 VAT 역할을 하지만 IRD 고유의 신고 방식과 송장 문구가 요구됩니다.

GST(뉴질랜드의 ‘VAT’에 해당) 기본 요점:

  • 등록: 과세 공급액이 법정 한도를 초과하면 의무적으로 등록해야 하며, 입력세 환급을 위해 조기에 자발 등록하는 케이스도 있습니다.
  • 신고주기: 신고는 월별·격월·반기별 중 선택 가능하므로 Odoo의 세금 보고 기간을 IRD에 신고한 주기와 맞추어야 합니다.
  • 영세율·면세: 일부 수출·공급은 영세율(제로레이트) 대상이며 금융서비스와 주거용 임대는 비과세인 경우가 많으므로 제품·서비스 라인별로 검증해야 합니다.
  • 조정사항: 신용장, 채무불이행 처리, 혼합 용역은 Odoo 내에서 감사 가능한 조정 이력을 남겨야 합니다.

GST를 넘는 ERP 관점의 뉴질랜드 회계 요구사항(급여·세무와 연결되는 항목):

  • 법인세: 기업의 예납세·확정세 납부 시점과 배당에 대한 imputation credit 처리 등.
  • 급여: IRD에 대한 payday filing과 Holidays Act에 따른 휴가·휴직 규정이 타임시트와 급여에 정확히 반영되어야 합니다.
  • FBT: 차량, 직원대여금, 할인 제공 등 비현금성 복리후생에 대한 부과금.

뉴질랜드 전표·송장 발행 기준과 필수 기재사항


IRD는 tax invoice, recipient-created tax invoice, 금액 기준의 간이 문서 등 서로 다른 송장 유형을 구분합니다—Odoo에서 출력되는 문서가 ‘VAT invoice’ 등 잘못된 용어를 쓰지 않도록 주의해야 합니다.

일반적인 세금계산서 필수 항목(업종별 차이 확인 필요):

  • 판매자 신원: 법적 명칭, 주소 및 GST 번호 기재.
  • 문서 정보: 발행일, 공급 내역 설명, 과세 대상 금액.
  • GST 표기: GST를 별도 표기하거나 ‘가격에 GST 포함(15%)’이라는 명확한 문구를 넣습니다.
  • 연속성 확보: 시리즈별 연속 번호 체계와 취소/신용 처리 워크플로우 통제가 필요합니다.

전자송장(e-invoicing): 뉴질랜드는 많은 거래에서 Peppol 네트워크와의 정합을 추진하고 있습니다. 대형 고객이나 정부 기관은 기계 판독 가능한 송장을 요구할 수 있으므로 Odoo와의 연계 또는 미들웨어 도입을 준비해야 합니다.

뉴질랜드용 Odoo 현지화(로컬라이제이션) 체크리스트


Odoo는 뉴질랜드 현지화 요소(계정 패턴, GST 개념, 커뮤니티 모듈)를 제공하지만, 실제 가동 전에는 국내 B2B, 수출 영세율, 국경 통관 시 GST, 해외 서비스 구매 등 모든 세무 경로를 검증해야 합니다.

실무 프로젝트에서 사용하는 Odoo 뉴질랜드 현지화 체크리스트:

  • l10n_nz 모듈(내부 급여를 운용할 경우 관련 급여 커넥터 포함)을 설치하고 기본 설정을 마칩니다.
  • 국내·수출·수입 시나리오별로 fiscal positions를 정의하고 실제 주소와 제품군으로 테스트합니다.
  • IRD 신고 항목과 일반원장(GL) 잔액이 맞도록 GST 계정tax grids를 매핑합니다.
  • 국내 결제·FX 정책과 연계해 은행 피드결제 제공자를 NZD 기준으로 정렬합니다.
  • IRD 기대치에 맞는 문구를 포함한 PDF/QWeb 인보이스 템플릿을 만듭니다(올바른 GST 표기 포함).
  • 고객사가 Peppol로 전송을 요구하면 이를 충족할 미들웨어나 파트너 연계 계획을 세웁니다.

우수한 Odoo localization New Zealand 작업은 결정 기록(log)을 남깁니다: 어떤 공급이 영세율인지, 수입서비스를 어떻게 처리할지, GST율 변경을 누가 승인할지 등 정책 결정을 문서화합니다.

자주 마주치는 문제와 실무 리스크


  • 유럽용 VAT 템플릿을 NZ 회사에 그대로 적용하면: 잘못된 세목, 부적절한 ‘reverse charge’ 문구, 월말 불일치 등 문제를 초래할 수 있습니다.
  • 수입 GST: 관세사 명세서의 과세표준과 시점은 단순 매입전표와 다릅니다—Odoo가 통관서류와 일치해야 합니다.
  • payday filing과 월별 회계 분개 불일치: 급여 분개가 IRD 제출 내용과 맞지 않으면 리컨실리에이션 이슈가 발생합니다.
  • 휴가급여: 로스터 데이터가 Odoo로 유입되지 않으면 휴가부채가 잘못 모델링됩니다.
  • 전자송장 의무: PDF 전송만으로는 Peppol을 요구하는 대형 바이어에게 차단당할 수 있습니다.

Odoo가 실제로 해결하는 업무 흐름


Odoo는 CRM, eCommerce, 재고, 회계, 구독관리을 하나의 데이터베이스에 통합합니다. Odoo New Zealand 설정이 실제 GST 지위와 급여 범위를 반영하면 세무를 위해 주문을 스프레드시트로 다시 입력하는 일을 멈출 수 있습니다.

자동화는 승인 흐름을 간소화하고 원본 증빙을 분개에 첨부하며 경영진에게 NZ 사업 성과를 다른 지역(호주·아시아·유럽 등)과 함께 한눈에 보여줍니다. 이것이 ERP New Zealand accounting requirements를 ERP 안에서 충족했을 때의 실질적 이익입니다.

Dasolo가 뉴질랜드 진출을 어떻게 지원하는가


Dasolo는 뉴질랜드 법인 설립을 준비하는 기업이나 현지에서 해외 진출을 준비하는 NZ 사업자에게 Odoo 구현을 제공합니다. 우리는 워크숍, 설정 결정, 테스트팩, 재무 책임자와의 승인까지 구체적으로 진행합니다.

  • 도입 방식: 명확한 Go-live 마일스톤과 하이퍼케어를 포함한 범위 기반 프로젝트로 진행합니다.
  • 현지화: NZ 계정과목, GST, 급여 인계 프로세스 및 감사인이 검토할 수 있는 문서 정비를 제공합니다.
  • 자동화: 영업·창고·회계 사이의 수작업 브릿지를 줄여 효율성을 높입니다.
  • 다국가 롤아웃: 일관된 방법론에 지역별 변형과 거버넌스를 더해 뉴질랜드가 독립된 사일로가 되지 않도록 관리합니다.

또한 Odoo가 이미 가동 중인데 수치가 불안하다면 우선순위를 둔 개선(슬라이드 덱이 아닌 실무적 수정)을 제공하는 진단 서비스도 운영합니다.

마무리 — 핵심 권장 사항


뉴질랜드는 GST, payday filing, Companies Office 규정 준수를 중시합니다. Odoo New Zealand는 이러한 현실을 데이터베이스에 녹여낼 때 제대로 작동하며, 이를 보조 시스템에 숨겨두면 위험이 커집니다.

초기 단계에 Odoo localization New Zealand에 투자하고, 출시 전에 GST와 급여 시나리오를 검증하며 수출·수입·사내청구 처리 방식을 문서화하세요. 이렇게 하면 국제 팀은 Odoo accounting New Zealand을 리스크가 아닌 일상적 운영 레이어로 만들고, ERP New Zealand accounting requirements를 근거 있는 증빙으로 충족할 수 있습니다.

뉴질랜드 Odoo 가이드: 회계·VAT 처리와 사업 설립 핵심 안내
Dasolo 2026년 3월 30일
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